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      湖南省人力資源和社會保障廳2019年部門預算說明

      湖南省人力資源和社會保障廳 發布時間:2019-03-08

        一、部門基本概況

        1、職能職責

        1)貫徹執行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規,擬定全省人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,起草人力資源和社會保障地方性法規規章草案,并組織實施和監督檢查。對全省人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

        2)擬定并組織實施全省人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,指導全省建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

        3)負責促進就業工作,擬定統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬定和組織落實就業援助制度,擬定落實職業資格制度相關政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬定高校畢業生就業政策,會同有關部門擬定高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

        4)統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬定并組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,統籌擬定機關企事業單位基本養老保險政策。會同有關部門擬定社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法并實施監督,編制全省社會保險基金預決算草案,參與制定全省社會保障基金投資管理辦法。

        5)負責全省就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬定應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

        6)會同有關部門擬定事業單位人員工資收入分配政策并組織實施,建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬定國有企業經營者收入分配政策,配合相關部門審核納入省財政統一發放工資范圍的同級事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標準和離退休費,擬定企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施。

        7)會同有關部門指導事業單位人事制度改革,擬定事業單位人員和機關工勤人員管理政策,參與人才管理工作,綜合管理全省專業技術人員和專業技術隊伍建設工作,綜合管理全省專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作,牽頭推進深化職稱制度改革,歸口管理專業技術人員的職稱工作,健全博士后管理辦法,負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作。

        8)負責擬定事業單位人員調配政策和特殊人員安置政策,承擔政府表彰獎勵和評比達標表彰,承辦省委管理的部分領導人員行政任免手續。

        9)會同有關部門擬定農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

        10)統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度,擬定勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

        11)承辦省人民政府交辦的其他事項。

        2、機構設置

        廳機關內設處室19個,副廳級參公事業局2個(省就業局和省社保局),廳屬處級事業單位9個,與省軍區共同管理處級事業單位1個(省人民武裝學校),副廳級職業院校1個(湖南勞動人事職業學院)。

        二、部門預算單位構成

        納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

        1、省人力資源和社會保障廳本級

        2、省社會保險管理服務局

        3、勞動人事職業學院

        4、省機關事業單位養老保險管理服務中心

        5、省創業與就業培訓技術指導中心

        6、省就業服務局

        7、省城鄉居民社會養老保險管理服務中心

        8、省人事考試院

        9、省人民武裝學校

        10、省人力資源服務中心

        三、部門收支總體情況

        2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出包括保障廳機關及廳屬事業單位基本運行的經費,也包括湖南省人力資源和社會保障廳歸口管理使用的專項經費。

        (一)收入預算:2019年年初預算數22617.09萬元,其中,一般公共預算撥款19729.49萬元,納入專戶管理的非稅收入2424萬元,中央財政補助463.6萬元。收入較去年減少1435.93萬元,主要是機構改革后我廳機構數、人數和職能減少,預算相應減少。

        (二)支出預算:2019年年初預算數22617.09萬元,其中,一般公共服務2672.38萬元,教育支出5706.42萬元,社會保障和就業支出14018.82萬元,住房保障支出219.47萬元。支出較去年減少1435.93萬元,主要是機構改革后我廳機構數、人數和職能減少,預算相應減少。

        四、一般公共預算撥款支出預算

        2019年一般公共預算撥款收入19729.49萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2019年基本支出年初預算數為12491.86萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

        (二)項目支出:2019年項目支出年初預算數為7237.63萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括業務工作經費、運行維護經費等。其中:業務工作經費4930.59萬元,主要用于保障業務正常進行;運行維護經費2307.04萬元,主要用于保障機關正常運轉。

        五、其他重要事項的情況說明

        1、機關運行經費

        2019年廳本級、省就業局、省社保局等10家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款2745.91萬元,比2018年預算減少680.83萬元,下降19.87%

        2三公經費預算

        2019三公經費預算數為394.53萬元,其中,公務接待費152.03萬元,公務用車購置及運行費162.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費162.5萬元),因公出國(境)費80萬元。2019三公經費預算較2018年減少69.75萬元,主要是機構改革后我廳機構數、人數和職能減少,預算相應減少。

        3、政府采購情況

        2019年湖南省人力資源和社會保障廳各單位政府采購預算總額3951.73萬元,其中,政府采購貨物預算354.66萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算3597.07萬元。

        4、國有資產占用使用情況說明:截至2018630,湖南省人力資源和社會保障廳共有車輛24輛,其中,領導干部用車3輛,一般公務用車12輛,一般執法執勤用車3輛,特種專業技術用車0輛,其他用車6輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備   0臺。

        5、預算績效目標說明:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為22617.09萬元,其中,基本支出15259.46萬元,項目支出7357.63萬元。

        六、名詞解釋

        1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        部門預算公開的表格情況

        1、部門收支總體情況表

        2、部門收入總體情況表

        3、部門支出總體情況表

        4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

        5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

        6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

        7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

        8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

        9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

        10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

        11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

        12、財政撥款收支總體情況表

        13、一般公共預算支出情況表

        14、一般公共預算基本支出情況表

        15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

        16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

        17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

        18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

        19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

        20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

        21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

        22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

        23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

        24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

        25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

        26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

        27、省級專項資金清單

        28、一般公共預算三公經費預算表

        29、項目支出績效目標表

        30、整體支出績效目標表


      附件:人社廳2019年部門預算公開表(30張公開表格).XLS
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